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目 錄
一、安全檢查制度
二、隱患整改制度
三、事故隱患報告和舉報獎勵制度
四、事故隱患監控制度
五、事故隱患的檔案管理制度
六、安全生產檢修制度
七、生產設施安全拆除和報廢管理制度
八、安全用火管理制度
九、安全用電管理制度
十、進入設備作業安全管理制度
十一、高處作業安全管理制度
十二、油庫設備安全管理制度
十三、安全生產投入保障制度
十四、勞動防護用品發放和管理制度
十五、事故管理制度
十六、安全檢查書面報告制度
十七、安全生產會議制度
十八、安全生產獎懲制度
十九、防火、防毒、防爆制度
二十、油庫值班制度
二十一、油庫消防管理辦法
二十二、承包(租)商管理制度
二十三、安全標準化績效考核制度
二十四、職業衛生
職業衛生管理機構
職業病防治計劃和實施方案
工作場所職業病危害因素監測及評價制度
職業健康檢查項目及周期(注1)
二十五、安全監視和測量設備管理制度
二十六、安全生產目標和責任制考核制度
二十七、重大危險源管理制度
二十八、安全管理制度和操作規程修訂制度
一、安全檢查制度
1.目的
對安全管理活動進行監督、檢查與測量,并實施考核,保證安全生產方針和目標的實現,保證安全標準化的有效實施。
2.適用范圍
適用公司范圍內的所有安全管理運行與活動的檢查。
3.職責
3.1油庫負責組織實施日常安全檢查與管理,制定具體辦法和規定,經公司經理批準后實施。
3.2各班組負責各管轄范圍內的安全檢查與管理。
4.工作程序
4.1安全檢查的內容和類型
4.1.1主要內容
4.1.1.1安全目標、安全工作計劃的實施情況。
4.1.1.2法律、法規及其他要求的遵循情況。
4.1.1.3運行控制情況。
4.1.1.4安全管理規定、操作規程執行情況。
4.1.1.5對設備設施管理的安全監督執行情況。
油庫內安全環保、設備設施、關鍵設備和要害部位、特種設備、普通機械設備的運行情況的定期監督。
4.1.1.6有關壓力容器、起重設備等特種的技術測量與監測,由油庫配合政府相關部門進行。
4.1.1.7現場作業的監督執行情況。
現場危險化學品作業、動火作業、有限空間作業、動土作業、起重吊裝作業、高處作業、用電作業、入罐作業等危險作業活動的實施情況的監督。
4.1.1.8危險化學品管理的安全監督情況(危險化學品使用、儲存、處置等管理情況的監督)。
4.1.1.9作業環境的監測。
4.1.1.10有關職業病防治的參數中現場狀況的技術測量與監測由油庫配合政府相關部門實施。
4.1.1.11崗位、個人防護管理和使用情況。
4.1.1.12員工的安全意識和能力。
4.1.1.13對以往事故、事件、不符合及違章情況的統計記錄。
4.1.1.14安全標準化自評記錄情況。
4.1.2安全檢查類型
4.1.2.1國家和上級部門進行的指令性檢查。
4.1.2.2日常的例行安全檢查。
a、綜合檢查;
b、季節性檢查;
c、日常檢查;
d、專業檢查;
e、各級人員的檢查;
f、關鍵設備和重點部位的檢查與監控;
g、不定期隨機檢查;
4.1.2.3安全標準化自評。
4.2安全檢查的實施要求
4.2.1油庫負責協助國家和上級部門進行指令性檢查,并將檢查結果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺帳》。
4.2.2日常的例行安全檢查
油庫對可能造成事故或事件的新工藝安全參數和安全方面的關鍵特性,按照工藝設備和設施的安全操作規程例行日常檢查,并予以記錄。
4.2.3綜合檢查
4.2.3.1公司每季開展一次綜合性安全大檢查。安全技術部組織,參加人員為各部門、單位負責人及安全員,檢查按本制度4.1.1進行,檢查結果由安全部匯總形成安全通報,隱患整改情況記入《安全檢查隱患整改臺帳》。
4.2.3.2各公司每月開展一次綜合性檢查,由各單位負責人組織,參加人員為各單位有關管理人員,檢查按本程序4.1.1進行,檢查結果由各單位安全員匯總并記入《安全檢查隱患整改臺帳》。
4.2.3.3各班組每周進行一次綜合檢查,由班組長按本程序4.1.1進行選擇性的檢查,檢查結果由班長匯總,并記入《班組活動記錄》。
4.2.4日檢查:日檢查分班組崗位操作人員和管理人員每日巡回檢查。班組和崗位從業人員應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責,特別對關鍵設備重點部位的危險源進行重點檢查,發現問題和隱患,及時逐級報告有關職能部門解決。
4.2.5季節性檢查分別由各單位的負責人,根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等,進行預防性季節檢查。
4.2.6專業檢查由各專業部門的負責人組織本系統人員進行,每年不少于三次。主要是對壓力容器、危險物品、電氣設備、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查。
各級管理人員,如基層管理人員及設備、安全等專業技術人員,應經常深入現場,在各自專業范圍內進行安全檢查,對關鍵設備、重點部位的檢查應做好檢查記錄。
各種安全檢查均應按相應的《安全檢查表》進行,科學、規范的開展檢查活動。安全檢查應認真填寫檢查記錄。
4.2.7作業環境監測
油庫每周對作業環境的有毒、有害因素進行監測,并將監測結果存檔。
4.2.8重點崗位的作業人員健康查體由油庫組織,一年一次。
4.3檢查結果的處理
檢查結果應及時反饋給相關部門,對檢查中發現的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”,并按《隱患整改管理制度》執行,安全部對所采取隱患整改措施的有效性進行監督檢查。
5.相關文件
《隱患整改管理制度》、《安全管理考核細則》
6.相關記錄
《安全檢查表》、《安全檢查隱患整改臺帳》、《隱患整改通知單》、《安全通報》
二、隱患整改制度
1.目的
通過對發生的事故、事件及不符合項進行調查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現實的、潛在的事故隱患,從而達到減少和預防事故的發生,確保安全生產的有效運行。
2.適用范圍
適用于本公司油庫生產運營過程中出現的事故、事件和不符合因素,而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。
3.職責
3.1安全技術部負責對整改措施計劃的審批、監督及驗證;
3.2油庫主任、安全員、班組長負責編制整改措施計劃的方案;
3.3公司總經理負責組織隱患整改措施的實施。
4.工作程序
4.1隱患整改措施的制定時機;
4.1.1當某一不符合因素可能造成重大事故發生時;
4.1.2日常安全檢查中發現的不符合項時;
4.1.3上級部門檢查中發現的不符合項時;
4.1.4安全自評和考評中發現不符合項時;
4.1.5公司組織各專業管理(設備管理,工藝技術管理、安全管理、基建管理、電氣管理等)檢查中發現不符合項時;
4.1.6相關方投訴時;
4.1.7其它不符合國家政策、公司管理目標要求的情況;
4.2不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證
4.2.1在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發現的不符合項由安全技術部填寫《隱患整改通知單》(以下簡稱“通知單”)中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄,傳至各相關部門。
4.2.2專業性檢查中發現的不符合項由各專業小組填寫《隱患整改通知單》中的“不符合項”,“隱患整改措施”和“完成時間”,傳至油庫。
4.2.3油庫接到通知單后,油庫主任對不符合事實確認,并組織人員要在三個工作日內進行原因分析,確定糾正措施、確定責任人、確定資金需求、制定整改實施方案。
4.2.4當隱患和不符合項發現現場不是油庫現場時,由油庫按4.2.3進行糾正措施實施。
4.2.5油庫自身無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應書面向公司董事會和當地政府報告。
4.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取應急防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。
4.2.7各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級部門,重大安全隱患及整改情況應由安全技術部匯總并存檔。
4.2.8各級檢查人員負責對實施后效果進行驗證。
4.2.9油庫進行隱患整改后要從中總結經驗,制定預防措施,防止類似事故的發生。
4.3 糾正預防措施實施情況的記錄
4.3.1在隱患整改措施實施過程中,公司總經理負責調配必要的資源以協助分析原因或確定責任部門,并對實施的過程進行監督。
5.記錄
《隱患整改通知單》
三、事故隱患報告和舉報獎勵制度
1.事故隱患報告
1.1每天工作人員交接班例行檢查中,發現事故隱患立即向上級匯報;
1.2當班人員在工作當中發現事故隱患的,立即向上級匯報,需要緊急處理的,應根據情況處理;
等等。。。。很詳細。。。
油庫安全管理制度28條詳述.pdf
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2012-10-14 17:24 上傳
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